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中国南水北调集团中线有限公司2024年度审计项目招标公告

   日期:2024-06-05    
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中国南水北调集团中线有限公司2024年度审计项目已经批准,招标人为中国南水北调集团中线有限公司。招标项目资金已落实,该项目已具备招标条件。现针对本项目进行国内公开招标。

一、项目概况与招标范围

1. 项目名称:中国南水北调集团中线有限公司2024年度审计项目

2. 招标编号及合同编号

标段一:招标编号/包号:0747-2460SCCZBX58/01;合同编号:NSBDZX/SJ/YW-2024-001

标段二:招标编号/包号:0747-2460SCCZBX58/02;合同编号:NSBDZX/SJ/YW-2024-002

标段三:招标编号/包号:0747-2460SCCZBX58/03;合同编号:NSBDZX/SJ/YW-2024-003

标段四:招标编号/包号:0747-2460SCCZBX58/04;合同编号:NSBDZX/SJ/YW-2024-004

3. 项目概况

为充分发挥审计监督职能和评价职能,确保企业资产负债损益的质量和资金安全、提升企业价值和管理效率,有效规避各种风险,减少国有资产损失,中国南水北调集团中线有限公司(以下简称中线公司)拟对下属渠首分公司、河南分公司、河北分公司、天津分公司、北京分公司和信息科技公司实施审计。

中线公司是中国南水北调集团有限公司下属企业,负责南水北调中线干线工程的建设和运营管理。中线公司下设渠首分公司、河南分公司、河北分公司、天津分公司和北京分公司共5个分公司,以及南水北调工程服务有限公司、南水北调中线实业发展有限公司、南水北调中线信息科技有限公司、南水北调中线调蓄开发(河北)有限公司共4个子公司。

4. 招标范围

本次招标共分为4个标段,招标内容如下:

(1)标段一:渠首、河北分公司2024年度审计

①对渠首分公司(2022—2023年)和河北分公司(2023年)预算资金使用管理情况进行审计,出具预算执行审计报告。督促、指导被审计单位完成本次审计揭示问题的整改工作,并对整改情况进行复核,出具复核意见。

②对渠首分公司原负责人任职期间的经济责任履行情况进行监督、评价,出具经济责任审计报告。

③系统分析、评估本次审计揭示问题背后的主、客观原因,找准问题症结,提出有针对性的管理性建议,出具审计揭示问题评估报告。

(2)标段二:河南分公司2024年度审计

①对河南分公司(2022—2023年)预算资金使用管理情况进行审计,出具预算执行审计报告。督促、指导被审计单位完成本次审计揭示问题的整改工作,并对整改情况进行复核,出具复核意见。

②对河南分公司原负责人任职期间的经济责任履行情况进行监督、评价,出具经济责任审计报告。

③系统分析、评估本次审计揭示问题背后的主、客观原因,找准问题症结,提出有针对性的管理性建议,出具审计揭示问题评估报告。

(3)标段三:天津、北京分公司2024年度审计

①对天津分公司(2023年)和北京分公司(2022—2023年)预算资金使用管理情况进行审计,出具预算执行审计报告。督促、指导被审计单位完成本次审计揭示问题的整改工作,并对整改情况进行复核,出具复核意见。

②对北京分公司原负责人任职期间的经济责任履行情况进行监督、评价,出具经济责任审计报告。

③系统分析、评估本次审计揭示问题背后的主、客观原因,找准问题症结,提出有针对性的管理性建议,出具审计揭示问题评估报告。

(4)标段四:信息科技公司2024年度审计

①对信息科技公司(2022—2023年)预算资金使用管理情况进行审计,出具预算执行审计报告。督促、指导被审计单位完成本次审计揭示问题的整改工作,并对整改情况进行复核,出具复核意见。

②对信息科技公司原负责人任职期间的经济责任履行情况进行监督、评价,出具经济责任审计报告。

③对信息科技公司的内部管理制度设计和执行有效性进行审计评价,出具内部控制评价报告。

④系统分析、评估本次审计揭示问题背后的主、客观原因,找准问题症结,提出有针对性的管理性建议,出具审计揭示问题评估报告。

5. 服务地点:南水北调中线干线工程沿线。各标段详细地点详见“技术服务要求”。

6. 计划服务期

项目服务期为自合同签订起1年,具体服务日期以招标人书面通知为准。

7. 服务标准:财务审计、造价审计、经济责任审计、内控审计(如有)、审计调查、审计取证、问题认定、审计报告编写、审计档案资料等应符合国家有关法律法规、审计准则、审计指引和中线公司内部审计工作手册要求。

8. 最高投标限价:

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的独立法人或者非法人组织。

2. 具有有效的《会计师事务所执业许可证书》。

3. 拟任项目负责人应为在本单位注册的注册会计师,并提供投标人在近6个月内连续3个月为其缴纳的社保缴费证明材料;具有自2019年1月1日以来担任审计项目负责人的业绩。

4. 拟任工程造价审计负责人应为在本单位注册的注册一级造价工程师,并提供投标人在近6个月内连续3个月为其缴纳的社保缴费证明材料;具有自2019年1月1日以来担任工程造价项目负责人或审计项目造价负责人的业绩。

5. 近三年(2020年、2021年、2022年)财务状况良好,提供相应年度财务审计报告(若事业单位无财务审计报告的,提供近三年的财务报表等;成立不足三年的以成立日期起算)。

6. 投标人未被列入失信被执行人名单(以评标当日,通过“信用中国”网站查询结果为准)。

7. 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:

(1)联合体各方成员均须满足本招标公告“二、投标人资格要求”第1、5、6条要求,最多接受2家单位组成联合体;

(2)联合体中须有一方为依据中国法律法规注册成立的会计师事务所,满足本招标公告“二、投标人资格要求”第2、3条要求;

(3)联合体中负责工程造价咨询服务的单位,应满足本招标公告“二、投标人资格要求”第4条要求;

(4)签订联合体协议书,联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、组织和协调等工作;

(5)联合体各成员不得再以自己的名义单独或加入其他联合体参与本项目同一标段投标。

三、招标文件的获取

1. 获取时间:2024年6月5日起至2024年6月11日止。

2. 潜在投标人可登录(https://)通过网上支付方式领取招标文件并支付平台使用及技术支持费(平台使用及技术支持费:500元人民币/包件)。潜在投标人需先进行网上注册(免费),具体步骤请参考帮助中心-招投标指南。支付成功后,可下载招标文件及增值税电子普通发票。

3. 如在注册和获取过程中遇到问题,请联系平台在线客服。

4. 未在登记获取本招标文件的投标人,其投标将被拒绝。

四、投标文件的递交

1. 递交截止时间:2024年6月26日9时00分(北京时间)


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
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邮箱:kefu@dljczb.com
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